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省科协召开内部审计暨财务管理工作会

来源: 计划财务部 时间: 2021-03-25

  3月23日上午,省科协在机关二楼学术交流厅召开了内部审计暨财务管理工作会。省科协副巡视员杨金河主持会议并讲话。


  对于2021年预算安排,杨金河指出,受新冠疫情等因素影响,目前财政收支状况非常紧张,一般性项目经费优先用于保障机关正常运转,各部门、各单位一定要牢固树立“过紧日子”的思想,严格按照年度预算下达执行。


  对于2019年度省财政重点绩效评价和整体绩效评价工作,杨金河强调,虽然评价结果成绩均为良,但专项资金管理仍有很大提升空间,各项目主管部门和单位要进一步强化资金监管,注重跟踪问效。

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  对于内审工作,杨金河表示,内部审计是审计监督体系的重要组成部分,对规范管理、防范风险、加强权力制约、提高资金使用效益、促进廉政建设起着重要作用。针对去年内审发现的问题,各直属事业单位及学会主要负责人要作为整改第一责任人,对整改工作要亲自抓、亲自管,要制定整改计划、具体措施和整改期限;要以国家财经法律法规和有关财务规章制度为整改工作的依据和标准;要建立整改台账,对审计中发现的问题逐项进行整改;要建章立制,深挖问题根源,补上制度漏洞。


  杨金河强调,根据3月9日省科协领导班子会议精神,今年将继续实施2020年度内部审计工作,各直属事业单位及学会要密切配合,按照工作部署提交相应内审资料。


  会上计财部通报了2020年省科协预算执行和2021年预算安排情况,通报了2019年度省科协专项资金和部门整体绩效评价结果。


  机关各部室、各直属事业单位主要负责同志和财务人员参加了会议。


  


供稿人:计划财务部

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