目 录
第一部分 省科协概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 省科协 2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 省科协2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
省科协概况
一、 省科协主要职责
省科协是全省科学技术工作者的群众组织,是省委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职能包括:
1.开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新。
2.按照国家有关科普工作的方针、规划,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,负责本省中学生参加国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。
3.全心全意为科技工作者服务,反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。
4.引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、民主监督工作,促进决策科学化、民主化,承办专家决策咨询有关服务工作。
5.表彰、宣传优秀科技工作者,推荐人才。开展科技工作者继续教育和技术培训工作。
6.开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、标准制定等任务。
7.开展民间国际科技交流与合作;发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及国外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。
8.负责对全省性自然科学类社会团体进行监督管理;对所属学会(协会、研究会)进行领导,对省辖市科协进行业务指导。
9.指导河南省反邪教协会和各省辖市反邪教协会的工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
10. 举办符合省科协宗旨的社会公益性事业。
11.承担省委、省政府交办的其他事项。
二、省科协预算单位构成
省科协部门预算包括省科协机关本级预算和所属事业单位预算。
1.省科协机关本级
2.省科协事业
3.河南省科学技术馆
第二部分
省科协2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
省科协2018年收入总计7774.9万元,支出总计7774.9 万元,与2017年相比,收、支总计各增加1226.9万元,增长18.73%。主要原因:一是国家基层科普行动计划专项资金2310万元纳入省科协本级部门预算;二是全民科学素质建设及学会能力提升专项、省科技馆新馆建设等资金结转893.2万元;三是机关事业人员经费支出增加;四是增加省科协九大专项100万元;五是按省财政要求压减一般性项目支出128.2万元。
二、收入预算总体情况说明
省科协2018年收入合计7774.9万元,其中:一般公共预算6211.1万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;事业收入634.6万元;经营收入36.0万元;部门财政性资金结转 893.2万元。此外,省科协参与分配项目支出1304万元。
三、支出预算总体情况说明
省科协2018年支出合计7774.9万元,其中:基本支出2840.0万元,占36.53%;项目支出4934.9万元,占63.47%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
省科协2018年一般公共预算收支预算6211.1万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加2374.9万元,增长61.91%,主要原因:一是国家基层科普行动计划专项资金2310万元纳入省科协部门预算;二是全民科学素质建设及学会能力提升专项、省科技馆新馆建设等资金结转893.2万元;三是机关事业人员经费支出增加;四是增加省科协九大专项100万元;五是按省财政要求压减一般性项目支出128.2万元。政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
省科协2018 年一般公共预算支出年初预算为6211.1万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5647.1万元,占90.92%;社会保障和就业(类)支出379.9万元,占6.12%;医疗卫生(类)支出88.9万元,占1.43%;住房保障(类)支出95.2万元,占1.53%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我厅(局)《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
省科协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
省科协2018 年“三公”经费预算为49.0万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少5万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费10.8万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年增加0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费31.0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费31.0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。省科协2018年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少5万元,主要原因是省科协事业公务用车尚未改革,原有车辆报废1辆,公务用车运行维护费预算相应减少。
(三)公务接待费7.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年增加0万元,与上年持平。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
省科协2018年机关运行经费支出预算213.8万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排104.8万元,其中:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算79.8万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,省科协对基层科普行动计划专项资金进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1400万元。从绩效评价结果来看,我省基层科普行动计划实施的体制机制进一步完善,随着奖补资金的持续投入、奖补受益面不断扩大,有力促进了基层科协工作发展,加强了基层科普组织建设,提升了基层科普服务能力,有效提高了基层群众的科学素质,科普助力乡村振兴战略的效果进一步的显现出来。2018年,省科协拟组织对全民科学素质建设及学会能力提升专项项目进行预算绩效评价,涉及资金2500万元。通过对专项资金的项目申报与评审、资金投向、资金使用和管理等方面的评价考评,将绩效评价结果作为政策调整、改进管理和预算安排的重要依据,进一步加强和改进项目资金的使用及管理,不断提高财政资金使用效益。
(四)国有资产占用情况
2017年期末,省科协共有车辆14辆,其中:一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
省科协负责管理的专项转移支付项目共有1项,主要是全民科学素质建设及学会能力提升专项-(市县)项目1304万元。省科协将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
供稿人:计划财务部